23. 9. 2021 | KMEŤ Repište | Faktúra | výroba a výmena zamat. výrezov koženkových etuí | 20210016 | 209,40 EUR |
23. 9. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | etikety | 2021021297 | 240,45 EUR |
23. 9. 2021 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10079/21 | 34,31 EUR |
23. 9. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102180237 | 306,20 EUR |
22. 9. 2021 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 22103259 | 251,69 EUR |
22. 9. 2021 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-437/2021 | 982,80 EUR |
22. 9. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2209948 | 227,42 EUR |
21. 9. 2021 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | elektródy, kotúč rezný, drôttená kefa, vidlicový kľúč | FVT22109064 | 245,53 EUR |
21. 9. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90015168 | 78,86 EUR |
21. 9. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00873315 | 162,68 EUR |
21. 9. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný za tepla | 4218138613 | 178,00 EUR |
21. 9. 2021 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etiketa na sáčky | 7020213795 | 108,72 EUR |
21. 9. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4226480639 | 654,72 EUR |
21. 9. 2021 | 3 MIKO Bartošová Lehôtka | Faktúra | oprava motorového vozidla | 20211195 | 150,40 EUR |
21. 9. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202102016 | 547,20 EUR |
21. 9. 2021 | NOBIA Banská Bystrica | Faktúra | spony | 22101122 | 954,00 EUR |
21. 9. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | Vileda - handra | 212000594 | 57,60 EUR |
21. 9. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000613 | 655,37 EUR |
21. 9. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24213101 | 583,20 EUR |
21. 9. 2021 | ROVEN Hriňová | Faktúra | drevená debnička | 2100411 | 2 867,84 EUR |
17. 9. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál | 2021062 | 1 116,94 EUR |
17. 9. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | etikety | 2021020817 | 374,61 EUR |
16. 9. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | | 2021055 | 600,00 EUR |
16. 9. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2021061 | 1 012,33 EUR |
16. 9. 2021 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová | 6552111417 | 76,26 EUR |