9. 12. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV200834 | 328,82 EUR |
9. 12. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001371234 | 2 378,37 EUR |
8. 12. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820106406 | 15 367,69 EUR |
8. 12. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120112378 | 1 593,28 EUR |
8. 12. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00539 | 159,47 EUR |
8. 12. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie DS - obaly z papiera a lepenky | 3115207122 | 1 718,23 EUR |
8. 12. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020232 | 319,85 EUR |
8. 12. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2121353 | 157,15 EUR |
8. 12. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10205429 | 394,80 EUR |
8. 12. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | magnetický zberač triesok, ručná kefa mosadzná | 9307596224 | 120,36 EUR |
8. 12. 2020 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 200102207 | 1 975,50 EUR |
8. 12. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1201447335 | 23,80 EUR |
8. 12. 2020 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | za predaný tovar za mesiac november 2020 | 2020925 | 134,69 EUR |
8. 12. 2020 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2020-111-001914 | 26,80 EUR |
8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00812073 | 974,22 EUR |
8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90009990 | 203,75 EUR |
8. 12. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8414723481 | 13 572,36 EUR |
7. 12. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | eFaktúra | protiostrekový profil kefovej hlavy | 202000671 | 32,16 EUR |
7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273351782 | 222,80 EUR |
7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273262167 | 16,20 EUR |
7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273230952 | 555,97 EUR |
7. 12. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8273308490 | 8,54 EUR |
7. 12. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienický potreby a čistiace prostriedky | 202001127 | 655,51 EUR |
7. 12. 2020 | HARTMANN-RICO Bratislava | Faktúra | vata buničitá | 256478687 | 397,44 EUR |
7. 12. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/034854 | 409,20 EUR |