5. 11. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - uvedenie chladiacej jednotky do prevádzky | 2020200 | 835,20 EUR |
5. 11. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203301178 | 1 644,16 EUR |
5. 11. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8271488950 | 224,48 EUR |
4. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00804320 | 42,87 EUR |
4. 11. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200032 | 19,80 EUR |
4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť horný závod | 200093 | 7 122,46 EUR |
4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200091 | 13 982,16 EUR |
4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť dolný závod | 200092 | 6 047,99 EUR |
4. 11. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201256819 | 1 662,32 EUR |
4. 11. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201256852 | 1 769,47 EUR |
4. 11. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820202572 | 89,48 EUR |
4. 11. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201019 | 1 994,32 EUR |
4. 11. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100378 | 239,77 EUR |
4. 11. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020218 | 1 041,39 EUR |
4. 11. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8271371848 | 636,78 EUR |
4. 11. 2020 | IVAN HABÁŇ-ENGLISH Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 34/2020 | 432,00 EUR |
4. 11. 2020 | EL-MOTORY Vyhne | Faktúra | dodanie el. motora | 2020/014 | 2 237,00 EUR |
3. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00137698 | 54,38 EUR |
3. 11. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223166698 | 668,47 EUR |
3. 11. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223165284 | 345,91 EUR |
3. 11. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200031 | 13 349,70 EUR |
2. 11. 2020 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | drevotriesková doska | FO2011001 | 182,03 EUR |
2. 11. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100292820 | 216,60 EUR |
2. 11. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | 2020024861 | 4 776,00 EUR |
2. 11. 2020 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 283997556 | -158,40 EUR |