6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8269553203 | 11,64 EUR |
6. 10. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020079 | 600,00 EUR |
6. 10. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200910 | 645,14 EUR |
6. 10. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2020181 | 595,20 EUR |
6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikčné služby | 8269639271 | 224,35 EUR |
6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8269524809 | 16,20 EUR |
5. 10. 2020 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2020116292 | 1 704,00 EUR |
5. 10. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80206720 | 54,00 EUR |
5. 10. 2020 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | modifikácia rozvádzačov | 20200026 | 2 752,80 EUR |
5. 10. 2020 | MICHAL ŠUTARA Žilina | Faktúra | odborný seminár - Zákon o odpadoch | 200009 | 50,00 EUR |
5. 10. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20004024 | 211,20 EUR |
5. 10. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20203609 | 127,64 EUR |
5. 10. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10204409 | 394,80 EUR |
5. 10. 2020 | KLEMO Zvolen | Faktúra | pásiky do mechanických pečiatok | 20200811 | 4,80 EUR |
5. 10. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115206053 | 216,72 EUR |
5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020194 | 820,43 EUR |
5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2020200 | 15,00 EUR |
5. 10. 2020 | BESET Bratislava | Faktúra | služby - analýza a programovanie | 330200122 | 2 016,00 EUR |
5. 10. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1820202358 | 89,48 EUR |
5. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ - ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200029 | 49,44 EUR |
2. 10. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222875665 | 682,10 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200083 | 13 512,96 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň, expedícia | 200084 | 4 612,24 EUR |
2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200085 | 6 887,86 EUR |
2. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200028 | 11 524,50 EUR |