17. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00793558 | 72,49 EUR |
17. 9. 2020 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | ostrenie fréz | 7202036 | 391,08 EUR |
17. 9. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | závitové očko, sada nástrčných kľúčov | 9307476342 | 167,12 EUR |
16. 9. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020073 | 1 115,97 EUR |
16. 9. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020072 | 600,00 EUR |
16. 9. 2020 | JVD PROJECT Falkušovce | Faktúra | ventilátor pre rozvodnú skriňu | 20200023 | 221,52 EUR |
16. 9. 2020 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202002003 | 168,00 EUR |
16. 9. 2020 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401200661 | 140,94 EUR |
16. 9. 2020 | PETER ĎURIŠ SW-T Zvolen | Faktúra | dentacryl prach a voda | 2020/134 | 344,33 EUR |
16. 9. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 25200022 | 94,86 EUR |
16. 9. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2094241 | 157,15 EUR |
16. 9. 2020 | HAMA STAVBY Banská Bystrica | Faktúra | oprava podlahy | 208100033 | 2 617,68 EUR |
16. 9. 2020 | HAMA STAVBY Banská Bystrica | Faktúra | náter technického kanála | 208100034 | 635,36 EUR |
16. 9. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200445 | 682,80 EUR |
16. 9. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10061/20 | 32,02 EUR |
14. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00792351 | 84,23 EUR |
14. 9. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | normal. valec, kyvná príruba | 1340327307 | 174,88 EUR |
14. 9. 2020 | REMAX Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 202015849 | 137,27 EUR |
14. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201209747 | 29,41 EUR |
14. 9. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001347197 | 2 068,72 EUR |
14. 9. 2020 | INKARUS-ROMAN BABČAN Horné Pršany | Faktúra | toner | 20VF01523 | 30,75 EUR |
9. 9. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115204958 | 216,72 EUR |
9. 9. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402003380 | 623,41 EUR |
9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | kĺzna kovová pasta, utierky viacúčelové | 4020200770 | 129,31 EUR |
9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, utierky viacúčelové, čistič na špec.účely | 4020200771 | 256,20 EUR |