4. 3. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20210117 | 426,00 EUR |
4. 3. 2021 | EUROFINS ENVIRONMENT TSETING SLOVAKIA T | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | KT-21-000399 | 298,20 EUR |
4. 3. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10210871 | 394,80 EUR |
4. 3. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211044223 | 2 076,28 EUR |
4. 3. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211044612 | 1 964,95 EUR |
4. 3. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2210156 | 80,62 EUR |
4. 3. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra - ťarchopis k fa č. 9001371234 | za podaj zásielok | 9001394364 | 19,94 EUR |
4. 3. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00100 | 170,64 EUR |
3. 3. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00829740 | 11,39 EUR |
3. 3. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821200516 | 84,85 EUR |
3. 3. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203302027 | 1 585,13 EUR |
3. 3. 2021 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2598356577 | -13,03 EUR |
3. 3. 2021 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 22100706 | 216,42 EUR |
3. 3. 2021 | AB COM CZECH Hradec Králové | Faktúra | komponenty nezaložené na mechanickom pohybe, kábel | 7182100694 | 285,00 EUR |
3. 3. 2021 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10210158 | 429,86 EUR |
3. 3. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 210100027 | 360,00 EUR |
3. 3. 2021 | BENZINOL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 2021034 | 414,29 EUR |
2. 3. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | čistič pre špeciálne účely | 4021200238 | 642,43 EUR |
2. 3. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | univerzálny sorpčný koberec | 4021200241 | 393,77 EUR |
2. 3. 2021 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | vedro pre obkladača VINNON | 210104037 | 31,00 EUR |
2. 3. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210004 | 10 377,90 EUR |
2. 3. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210005 | 4,54 EUR |
2. 3. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200176 | 563,97 EUR |
2. 3. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224353466 | 557,04 EUR |
2. 3. 2021 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2210421 | 17,64 EUR |