11. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Wilo Plavis, had. vsuvka, had. benzíny a oleje | VFZ200124 | 82,25 EUR |
11. 5. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8402677747 | 10 055,71 EUR |
11. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00768086 | 10,66 EUR |
11. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90006790 | 70,79 EUR |
11. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00767483 | 116,30 EUR |
11. 5. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001315285 | 1 799,50 EUR |
30. 4. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200441 | 1 056,37 EUR |
30. 4. 2020 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd. | 2020101954 | 156,00 EUR |
30. 4. 2020 | E.D.T. Bratislava | Faktúra | pravidelný servis | 2020116107 | 1 704,00 EUR |
30. 4. 2020 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | fréza | 7201030 | 656,64 EUR |
30. 4. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200014 | 9 968,40 EUR |
30. 4. 2020 | EMPORO Bratislava | Faktúra | podložka pod stoličky | 22000854 | 336,60 EUR |
30. 4. 2020 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 15205011 | 422,19 EUR |
30. 4. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis auta | OF2020 101114 | 226,14 EUR |
30. 4. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava vozidla | OF2020 101111 | 638,00 EUR |
30. 4. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava vozidla | OF2020 101113 | 488,81 EUR |
30. 4. 2020 | KAPEX Zvolen | Faktúra | stolička mechanická | 201150 | 78,00 EUR |
29. 4. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2049338 | 157,15 EUR |
29. 4. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | Faktúra | plošinový vozík | 0338123 | 526,16 EUR |
29. 4. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700625335 | 1,54 EUR |
29. 4. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700625336 | 20,44 EUR |
29. 4. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 20100066 | 102,00 EUR |
29. 4. 2020 | CRONITE CZ Brno | Faktúra | ližina, plech | 102000197 | 2 760,00 EUR |
29. 4. 2020 | CRONITE CZ Brno | Faktúra | konštrukcia pre drôtený kôš | 102000198 | 650,00 EUR |
29. 4. 2020 | KNK PLUS Banská Bystrica | Faktúra | klzák, guličkový výsuv | 4201450745 | 45,41 EUR |