21. 5. 2020 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 20011087 | 331,18 EUR |
21. 5. 2020 | FOREX - SK Lučenec | Faktúra | dezinfekčný prípravok | 202005059 | 356,92 EUR |
19. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90005489 | 67,00 EUR |
19. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00770120 | 132,01 EUR |
18. 5. 2020 | STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | filter papierový, filter textil, filter plošný | 9910267 | 473,76 EUR |
18. 5. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava motorového vozidla | OF2020 101301 | 486,85 EUR |
18. 5. 2020 | RYPS-MILOŠ BACHÁR Kremnica | Faktúra | opravy a doplnenie inf. systému | 020520 | 50,00 EUR |
18. 5. 2020 | EKOMAZIVA SK Drietoma | Faktúra | obojstranný záves mincí | 200100038 | 733,20 EUR |
18. 5. 2020 | KMEŤ Repište | Faktúra | drevená etua | 20200006 | 552,00 EUR |
18. 5. 2020 | NCH SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | PC 103 - nevratné | 6130025206 | 124,80 EUR |
18. 5. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120045776 | 2 163,95 EUR |
18. 5. 2020 | SW-T PETER ĎURIŠ Zvolen | Faktúra | plast. technická | 2020/070 | 274,70 EUR |
18. 5. 2020 | PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | toner | 005281 | 197,40 EUR |
18. 5. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr. stav. vnút. kuž. kon. | 1070146926 | 20,38 EUR |
18. 5. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel | 2010618 | 685,98 EUR |
15. 5. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200494 | 98,53 EUR |
15. 5. 2020 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | lieh technický | 966200430 | 302,17 EUR |
15. 5. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200701 | 258,78 EUR |
15. 5. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200790 | 161,10 EUR |
15. 5. 2020 | TIMED Bratislava | Faktúra | filtračná polomaska | 20150730 | 990,72 EUR |
15. 5. 2020 | TOS SLOVAKIA Žillina | Faktúra | skľučovadlo | 220063 | 360,00 EUR |
15. 5. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | evidenčný obal, preprava za dodávku | 100119820 | 6,00 EUR |
15. 5. 2020 | JANTAR-WOOD Kremnica | Faktúra | BOR dosky | FV20/00095 | 316,80 EUR |
15. 5. 2020 | ROMAN GRIGEL Banská Bystrica | Faktúra | preklad zo SJ do AJ | 17/2020 | 28,00 EUR |
15. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221489935 | 513,79 EUR |