15. 5. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10062/20 | 41,17 EUR |
14. 5. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | vešiak, kotúč, vedro, vrták, nit | 20203027 | 508,95 EUR |
14. 5. 2020 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | poistka | 9708028039 | 190,68 EUR |
14. 5. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | PU rúrka špirálová s koncovkami | 810001891 | 120,27 EUR |
14. 5. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | savo, brús. platno, maliar. súprava, brúsny kotúč | 20VF00044 | 221,06 EUR |
14. 5. 2020 | DOMINTEX Zohor | Faktúra | uzatváracia klapka | 20200958 | 168,00 EUR |
14. 5. 2020 | MTM ELECTRIC MOTORS Harichovce | Faktúra | spínač | 10200358 | 98,38 EUR |
14. 5. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | toner | 20VF01221 | 61,80 EUR |
13. 5. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00319 | 74,57 EUR |
13. 5. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00206 | 138,35 EUR |
13. 5. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001318834 | 638,65 EUR |
13. 5. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020037 | 1 106,10 EUR |
12. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221317638 | 521,71 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8258546246 | 554,65 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258617737 | 2,00 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258582788 | 23,99 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258660365 | 230,82 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258574930 | 16,20 EUR |
12. 5. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie | 5201400186 | 258,13 EUR |
12. 5. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 1820201146 | 89,48 EUR |
12. 5. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra vyúčtovacia | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1820102193 | 17 555,35 EUR |
12. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servo, redukcia, odpúšťací ventil | FAV200283 | 507,60 EUR |
12. 5. 2020 | SOLIGE Tábor | Faktúra | magnetická vňrtačka | FV-44/2020 | 1 365,00 EUR |
12. 5. 2020 | IVAN HABÁŇ Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 17/2020 | 648,00 EUR |
11. 5. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | diamantové valcové brúsne teliesko | 9307312807 | 333,08 EUR |