9. 3. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8254005138 | 563,42 EUR |
9. 3. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8254080343 | 3,54 EUR |
9. 3. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8254045413 | 23,99 EUR |
6. 3. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200262056 | 397,97 EUR |
6. 3. 2020 | SOLID GALVANOTECHNIK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | chemikálie Auruna | 045-2020 | 670,00 EUR |
6. 3. 2020 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | krabice so skosenými rohmi | 20200638 | 3 458,18 EUR |
6. 3. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8402655069 | 15 046,08 EUR |
6. 3. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2200241 | 143,14 EUR |
6. 3. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00753660 | 234,80 EUR |
6. 3. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20000876 | 105,60 EUR |
5. 3. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia zdvíhacích zariadení | 200100041 | 360,00 EUR |
5. 3. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 200100045 | 72,00 EUR |
5. 3. 2020 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | oprava systému meranie | 20200028 | 341,60 EUR |
5. 3. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10200960 | 394,80 EUR |
5. 3. 2020 | JMS Martin | Faktúra | segment presný | 20200152 | 2 016,00 EUR |
5. 3. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8254119701 | 224,14 EUR |
5. 3. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200014 | 496,42 EUR |
5. 3. 2020 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1480605751 | 134,64 EUR |
5. 3. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | kancelárske potreby | 0010/008609 | 315,42 EUR |
5. 3. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0010/008610 | 315,07 EUR |
4. 3. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | denný nájom | 80043420 | 80,04 EUR |
4. 3. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700612357 | 48,96 EUR |
4. 3. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200020 | 19 514,02 EUR |
4. 3. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200021 | 6 911,32 EUR |
4. 3. 2020 | TECH MASTERS SLOVAKIA Prešov | Faktúra | univerzálny mazací prostriedok na oprac. kovov | 820-00501 | 152,40 EUR |