13. 3. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | pranie a čistenie pracovných odevov | 1020240012 | 84,60 EUR |
12. 3. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
12. 3. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00196197 | 8,34 EUR |
12. 3. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny - preplatok | 1241002148 | -256,50 EUR |
12. 3. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241002149 | -7 312,34 EUR |
12. 3. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | špárova mierka v krúžku, teleskopický magnetický zdvihák, šroubovák | 9309531487 | 359,44 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | elektroinštalačné práce a materiál | 2024030 | 4 277,42 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2024031 | 600,00 EUR |
11. 3. 2024 | A-PEMA Martin | Faktúra | lexa bez podhlavníka | 2024077 | 517,32 EUR |
11. 3. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410090 | 85,80 EUR |
11. 3. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | plsť tech. biela | S024019 | 429,24 EUR |
11. 3. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | vsuvka, nátrubok, rýchlospojka, vzduchový filter | FAV240138 | 372,50 EUR |
11. 3. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100007 | 52,13 EUR |
11. 3. 2024 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 240100418 | 99,37 EUR |
11. 3. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100334131 | 1 591,44 EUR |
11. 3. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024042 | 305,39 EUR |
11. 3. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 24IN00009 | 7 736,40 EUR |
8. 3. 2024 | MPL STAVRO Trenčín | Faktúra | lepidlo+tmel | 2402227 | 74,95 EUR |
8. 3. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100043 | 360,00 EUR |
8. 3. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241047140 | 2 374,34 EUR |
8. 3. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241047141 | 2 020,99 EUR |
8. 3. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240257 | 1 051,00 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404801343 | 212,25 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701058042 | 368,09 EUR |
8. 3. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001677002 | 1 024,90 EUR |