5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345066320 | 18,00 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345085107 | 24,98 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345143447 | 1,93 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345034799 | 2,99 EUR |
5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345035465 | 687,08 EUR |
5. 3. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček Internet | 1240001508 | 33,80 EUR |
5. 3. 2024 | INTERMAP Bratislava | Faktúra | daňový doklad na základe prijatej úhrady k ZF | D820240008 | 1 000,00 EUR |
5. 3. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | servis - batériové úložisko | 20240013 | 129,60 EUR |
4. 3. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | dennýv nájom - argón | 80076924 | 8,00 EUR |
4. 3. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 9062007493 | 900,00 EUR |
4. 3. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 7,00 EUR |
4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240004 | 12 441,21 EUR |
4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240005 | 23,54 EUR |
4. 3. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200140 | 779,95 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433015 | 8 690,40 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť | 2433017 | 6 086,34 EUR |
4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433016 | 17 038,08 EUR |
4. 3. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | viacúčelová tuková kartuša | 9309518553 | 10,00 EUR |
4. 3. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV231926 | 324,00 EUR |
4. 3. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234759318 | 878,17 EUR |
1. 3. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | diam. lešt. suspenzia | 224020441 | 133,80 EUR |
1. 3. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | | 2240206 | 456,53 EUR |
1. 3. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100012 | 187,39 EUR |
1. 3. 2024 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 24010290 | 270,00 EUR |
1. 3. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | plátno brúsne | FVT22402099 | 2,40 EUR |