23. 2. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad potvrdení zo SJ do ŠpJ | 20240005 | 43,20 EUR |
23. 2. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24000688 | 33,60 EUR |
23. 2. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613102521 | 432,00 EUR |
23. 2. 2024 | NOVUM HOTEL RUF Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 148122061 | 97,75 EUR |
23. 2. 2024 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | vstupy a procedúry SPA&Aquapark | 4240KTT003 | 7 757,00 EUR |
23. 2. 2024 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | vstupy a procedúry SPA&Aquapark | 4240KTT029 | 1 939,00 EUR |
23. 2. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234697431 | 1 025,38 EUR |
23. 2. 2024 | MEWA TEXTIL-SERVICE Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680278749 | 376,46 EUR |
23. 2. 2024 | MEWA TEXTIL-SERVICE Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680279662 | 71,90 EUR |
22. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024023 | 1 293,62 EUR |
22. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024025 | 1 108,01 EUR |
22. 2. 2024 | FESTO Bratislava | eFaktúra | škrtiaci spätný ventil | 1340446282 | 275,04 EUR |
22. 2. 2024 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | oprava zvlhčovadla | 2024116026 | 680,76 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404786182 | 137,63 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616491834 | 269,13 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701053481 | 2,40 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701053482 | 89,39 EUR |
22. 2. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | rohový valček, brúsne plátno, farba | 24VF00013 | 571,95 EUR |
22. 2. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242009 | 1 317,37 EUR |
21. 2. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe č. ZP243002 | FVZ244002 | 10 000,00 EUR |
21. 2. 2024 | KOMPOZITUM Topoľčany | eFaktúra | grafitový kelímok, grafitová kokila | 20240030 | 2 244,26 EUR |
21. 2. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | tlačiareň Brother | 24FV0017 | 235,80 EUR |
21. 2. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420400426 | 476,24 EUR |
21. 2. 2024 | MG TOOLS Púchov | Faktúra | skľučovadlo | 1240202 | 630,37 EUR |
20. 2. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024023 | 25,00 EUR |