20. 2. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024030 | 994,46 EUR |
20. 2. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420400406 | 629,93 EUR |
20. 2. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Banská Bystrica | eFaktúra | papier | 3100332410 | 347,48 EUR |
20. 2. 2024 | BRANISLAV TUHÁRSKY - TB BAU Kremnica | Faktúra | dosky DTD | 2024/001 | 241,20 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-A | 5 027,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-B | 2 398,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-C | 249 425,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-D | 2 365,00 EUR |
19. 2. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200121 | 1 011,79 EUR |
19. 2. 2024 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | poskytnuté služby - II. fakturácia | 240144 | 2 400,00 EUR |
19. 2. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | riedidlo na diam. pastu | 224020372 | 367,09 EUR |
19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400215 | 5 671,00 EUR |
19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400217 | 12 894,00 EUR |
19. 2. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | hadicový systém | 9309495130 | 65,79 EUR |
16. 2. 2024 | EUROISO Bratislava | eFaktúra | výkon interných auditov | 0322024 | 752,09 EUR |
16. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000 | 4 939,00 EUR |
15. 2. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2485007660 | 43,32 EUR |
15. 2. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | systémová údržba Human | OFS120240200 | 1 756,80 EUR |
15. 2. 2024 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 79012-24 | 2 472,76 EUR |
15. 2. 2024 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | zatvárač DORMA | 240101472 | 55,80 EUR |
15. 2. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | klzný kovový sprej, čistič na špeciálne účely | 4024200183 | 1 583,66 EUR |
15. 2. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100040724 | 516,00 EUR |
15. 2. 2024 | M.P.A.-MILAN PETROVIČ Príbovce | Faktúra | medzinárodná preprava Kremnica - Berlín | 20240005 | 1 900,00 EUR |
15. 2. 2024 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284033966 | -110,40 EUR |
15. 2. 2024 | KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava | eFaktúra | členské za rok 2024 | 24036 | 200,00 EUR |