30. 1. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | taška keprová | 2250056 | 1 709,22 EUR |
30. 1. 2025 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15256281 | 434,43 EUR |
30. 1. 2025 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | odstraňovač stôp po pneu | 202500042 | 118,08 EUR |
29. 1. 2025 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov | 20250050 | 774,90 EUR |
29. 1. 2025 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24250240 | 1 260,55 EUR |
29. 1. 2025 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2520500193 | 2 455,63 EUR |
28. 1. 2025 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 250100080 | 2 207,59 EUR |
28. 1. 2025 | KUDA PACKAGING Dobřany | Faktúra | zváračka KF 300 F s nožným spínaním | 250453 | 293,83 EUR |
28. 1. 2025 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10250077 | 96,48 EUR |
28. 1. 2025 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202500445 | 18 098,34 EUR |
28. 1. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/003477 | 333,08 EUR |
28. 1. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | vratný obal | 0038/000713 | -8,00 EUR |
28. 1. 2025 | RIJA - BAVARIA Trenčín | Faktúra | servis motorového vozidla | 31250148 | 556,26 EUR |
28. 1. 2025 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza valcová | FO-40/2025 | 1 978,02 EUR |
28. 1. 2025 | ZT SERVIS LKW - MARCELA TURZOVÁ Bratisl | Faktúra | predaj rámikov | 21/2025 | 984,00 EUR |
28. 1. 2025 | ZT SERVIS LKW - MARCELA TURZOVÁ Bratisl | Faktúra | predaj rámikov | 19/2025 | 984,00 EUR |
28. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00205725 | 191,04 EUR |
28. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01103139 | 47,08 EUR |
28. 1. 2025 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | opratie textilných výustiek | 20250030 | 1 693,71 EUR |
28. 1. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF00136 | 150,49 EUR |
28. 1. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF00135 | 183,91 EUR |
28. 1. 2025 | STÁTNÍ DOPRAVNÍ FOND INFRASTRUKTURY Pra | Faktúra | ročná diaľničná známka - | 1029574748 | 2 440,00 CZK |
28. 1. 2025 | STÁTNÍ DOPRAVNÍ FOND INFRASTRUKTURY Pra | Faktúra | ročná diaľničná známka - | 1029574748 | 2 440,00 CZK |
28. 1. 2025 | STÁTNÍ DOPRAVNÍ FOND INFRASTRUKTURY Pra | Faktúra | ročná diaľničná známka - | 1029574748 | 2 440,00 CZK |
28. 1. 2025 | STÁTNÍ DOPRAVNÍ FOND INFRASTRUKTURY Pra | Faktúra | ročná diaľničná známka - | 1029574748 | 2 440,00 CZK |