10. 7. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve - zmiešané odpady | 20203409 | 245,28 EUR |
10. 7. 2020 | M. P. ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020050 | 600,00 EUR |
10. 7. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00481 | 222,42 EUR |
10. 7. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - 4. preddavok, ročník 2020 | 5920016070 | 108,00 EUR |
10. 7. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | rýchlospojka, vsuvka | 810002757 | 56,35 EUR |
10. 7. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev, filter, polomaska | 2200731 | 152,99 EUR |
10. 7. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zhotovené kópie na zariadení | 5203300426 | 170,45 EUR |
10. 7. 2020 | SEBI SV Stakčín | Faktúra | LDPE vrecia | 200100275 | 1 552,98 EUR |
8. 7. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001331340 | 3 448,81 EUR |
8. 7. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8402704401 | 2 718,28 EUR |
7. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8264024228 | 5,75 EUR |
7. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8263991593 | 23,99 EUR |
7. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5001132671 | 43,65 EUR |
7. 7. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1615846045 | 52,91 EUR |
7. 7. 2020 | ELBA Kremnica | Faktúra | vykonané práce - dezinfikovanie priestorov | 2002745 | 270,86 EUR |
7. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8263980468 | 16,20 EUR |
7. 7. 2020 | TESA TAPE Bratislava | eFaktúra | baliaca lepiaca páska | 1970003494 | 4 162,75 EUR |
6. 7. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115203906 | 216,72 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157778 | 34,02 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157779 | 1 999,07 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157780 | 2,83 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157781 | 14,18 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157782 | 1 861,22 EUR |
6. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201157783 | 27,62 EUR |
6. 7. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | pneumatický račnový, dávkovač, upchávky do uší | 9307385839 | 385,16 EUR |