6. 7. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200743109 | 290,35 EUR |
6. 7. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00296 | 161,12 EUR |
6. 7. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20200282 | 426,00 EUR |
6. 7. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200306 | 453,80 EUR |
6. 7. 2020 | WIBIC Horná Štubńa | Faktúra | preklad Výročnej správy 2019 zo Sj do Šj | 20200014 | 394,94 EUR |
6. 7. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402002522 | 2 414,84 EUR |
6. 7. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 20VF085 | 2 276,40 EUR |
6. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8263950816 | 640,25 EUR |
6. 7. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8264064908 | 229,01 EUR |
6. 7. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektrickej energie - nedoplatok | 1820103468 | 16 617,44 EUR |
6. 7. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | pamäť DDR | 20VF0090 | 91,00 EUR |
6. 7. 2020 | N5K GROUP Jablunkov | Faktúra | plastový box | FV02-61/2020 | 42,80 EUR |
6. 7. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | 200100006 | 381,64 EUR |
6. 7. 2020 | MEZ STROJE Mohelnice | Faktúra | prevodovka | 32500137 | 480,10 EUR |
3. 7. 2020 | LINDE GAS Batislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222121307 | 85,92 EUR |
3. 7. 2020 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | eFaktúra | diamantová pasta | 2020244 | 1 108,50 EUR |
3. 7. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20002689 | 39,60 EUR |
3. 7. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | ručný lepiaci strojček | 20002688 | 30,60 EUR |
3. 7. 2020 | PEEG - BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč ručný | 3003990620 | 50,28 EUR |
3. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | zdanená záloha | 9220070185 | 40,00 EUR |
3. 7. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80133020 | 54,00 EUR |
3. 7. 2020 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza valcová | FO-628/2020 | 1 032,49 EUR |
2. 7. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200059 | 265,52 EUR |
2. 7. 2020 | TEMPOS Opava | Faktúra | servisná prehliadka a kalibrácia tvrdomeru | 201000023 | 1 040,00 EUR |
2. 7. 2020 | PP PRODUKT - RADOSLAV MARTOŠ Lehota pod | Faktúra | exel | 2020202 | 390,06 EUR |