16. 8. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | brús. pásik, brús. kameň, lešt. plátno | 224081762 | 178,01 EUR |
16. 8. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby, čistiace prostriedky | 242000886 | 611,28 EUR |
16. 8. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10240741 | 17,94 EUR |
16. 8. 2024 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno | Faktúra | náhradné diely | 202401482 | 241,90 EUR |
16. 8. 2024 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | diamantová pasta | 240101200 | 766,80 EUR |
16. 8. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | kliešte | FVT22408038 | 70,10 EUR |
16. 8. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24003096 | 33,60 EUR |
16. 8. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24003097 | 16,80 EUR |
16. 8. 2024 | ELERO Považská Bystrica | eFaktúra | rezací drôt, jemný filter | 24011689 | 673,97 EUR |
15. 8. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 3,46 EUR |
14. 8. 2024 | FIDENZA Kremnica | Faktúra | repre | 08/2024 | 259,00 EUR |
14. 8. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | celistový vnútorný mikrometer | 9309759778 | 323,90 EUR |
14. 8. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24242688 | 634,61 EUR |
14. 8. 2024 | SPÁJAME Banská Bystrica | Faktúra | vozík RDV | 2414763 | 107,26 EUR |
14. 8. 2024 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | smirk. lam. kot. | 2024/02039 | 63,60 EUR |
14. 8. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané práce | 2024089 | 600,00 EUR |
14. 8. 2024 | PREZAM PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | elektrický lineárny pohon, vložka filtra, vsuvka | FAV240467 | 1 951,20 EUR |
14. 8. 2024 | PREZAM PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava funkčného ventilu | FAV240468 | 78,32 EUR |
14. 8. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100347069 | 151,42 EUR |
14. 8. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | poskytnutie náhradného vozidla - nulová faktúra | 2024080658 | 0,00 EUR |
14. 8. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241010 | 3 672,00 EUR |
14. 8. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, plochý | 4218175512 | 529,42 EUR |
13. 8. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 80169426 | 100,61 EUR |
13. 8. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90042401 | 135,08 EUR |
13. 8. 2024 | OMNIA SVK Hliník nad Hronom | Faktúra | oprava strechy nad strojovňou výťahu | 2409/00058 | 3 714,30 EUR |