13. 8. 2024 | MI-JO IMPORT Prešov | Faktúra | náhradná hlava na Express systém plus | 2022000893 | 31,20 EUR |
13. 8. 2024 | MARIE Nižná | Faktúra | zámok | 24003842 | 23,00 EUR |
13. 8. 2024 | TOP Bratislava | Faktúra | pravá jelenica | 1033964000 | 51,50 EUR |
13. 8. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | inštalácia, doprava, nastavenie, pripojenie k PC | 24VF02151 | 432,00 EUR |
13. 8. 2024 | J M S Martin | Faktúra | presné segmenty | 2433084 | 1 080,00 EUR |
13. 8. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV240466 | 3 506,51 EUR |
12. 8. 2024 | DENIOS Strakonice | Faktúra | teleskopická tyč z hliníka, uhlová kadinka | 934085372 | 195,60 EUR |
12. 8. 2024 | REA-S Brezno | Faktúra | tyč kruhová | FVO-2024-111-000891 | 158,94 EUR |
12. 8. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | strojný závitník do pruch. otvoru, nitril. rukavice | 9309756111 | 439,83 EUR |
12. 8. 2024 | BDI Zvolen | Faktúra | materiál | 9630123915 | 143,02 EUR |
12. 8. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241007630 | -1 721,02 EUR |
12. 8. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241007572 | -241,12 EUR |
12. 8. 2024 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | kalibrácia snímačov úniku spáliteľných plynov a pár | 20240124 | 268,80 EUR |
9. 8. 2024 | GIMEX SLOVAKIA Banská Štiavnica | eFaktúra | ročná údržba ECR | 627/24 | 40,00 EUR |
9. 8. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20240099 | 129,60 EUR |
9. 8. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024083 | 360,00 EUR |
9. 8. 2024 | SANAC Bratislava | Faktúra | sanačné práce po škode spôsobenej požiarom | 24220159 | 41 989,44 EUR |
9. 8. 2024 | LPP-VALÉRIA PATAKYOVÁ Bratislava | Faktúra | kadička | 20240063 | 31,39 EUR |
9. 8. 2024 | OMNIA SVK Hliník nad Hronom | Faktúra | oprava strechy | 2409/00056 | 6 123,51 EUR |
9. 8. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4236197503 | 532,85 EUR |
8. 8. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115244779 | 201,60 EUR |
8. 8. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu, poplatok za prístup do systému, poplatok za transakcie | 1701109101 | 21,20 EUR |
8. 8. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431013468 | 61,17 EUR |
8. 8. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001714332 | 2 697,20 EUR |
8. 8. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20240384 | 1 213,19 EUR |