29. 4. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01167 | 134,94 EUR |
29. 4. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01168 | 238,85 EUR |
29. 4. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218171794 | 2 125,99 EUR |
29. 4. 2024 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. poplatok Pro Light | 2772431279 | -10,03 EUR |
29. 4. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420401070 | 2 629,86 EUR |
26. 4. 2024 | COMPY-COM Liptovský Mikuláš | Faktúra | batéria AVACOM | 20242387 | 57,20 EUR |
26. 4. 2024 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15247954 | 557,58 EUR |
26. 4. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné oblečenie | 2240453 | 991,69 EUR |
26. 4. 2024 | MEWA Textil-Service SR Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680283093 | 376,46 EUR |
26. 4. 2024 | MEWA Textil-Service SR Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680284198 | 71,90 EUR |
25. 4. 2024 | JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00058896 | 145,60 EUR |
25. 4. 2024 | TOP Bratislava | Faktúra | pravá jelenica | 1017984000 | 54,60 EUR |
25. 4. 2024 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | lakovaná drevovláknitá doska | FO2404049 | 111,29 EUR |
25. 4. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20240502 | 712,80 EUR |
24. 4. 2024 | SOPK Bratislava | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240123 | 80,40 EUR |
24. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťhau | 20240386 | 248,50 EUR |
24. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240385 | 1 126,20 EUR |
24. 4. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404878861 | 99,95 EUR |
24. 4. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701075159 | 2,40 EUR |
24. 4. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701075160 | 410,41 EUR |
24. 4. 2024 | KLEMO Zvolen | Faktúra | drevené pečiatky | 20240210 | 287,70 EUR |
24. 4. 2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970025617 | 4 926,04 EUR |
24. 4. 2024 | EMKOS Kalinovo | eFaktúra | úprava dopravníka | 220100042 | 3 291,60 EUR |
23. 4. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV240240 | 210,10 EUR |
23. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01056798 | 52,32 EUR |