22. 2. 2021 | ITALINOX Žilina | Faktúra | plech | 211600533 | 478,00 EUR |
22. 2. 2021 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové | 4100595 | 159,84 EUR |
22. 2. 2021 | REMAB Tvrdošín | Faktúra | rezač dlažby, rezné koliesko | 210103469 | 319,00 EUR |
22. 2. 2021 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | palivové hadice, lisovacia objímka | 1480703583 | 28,48 EUR |
19. 2. 2021 | GENERAL PUBLIC Karlovy Vary | Faktúra | respirátor | 1202100884 | 1 586,50 EUR |
19. 2. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000090 | 873,60 EUR |
19. 2. 2021 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2021010 | 15,00 EUR |
19. 2. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210085 | 1 155,84 EUR |
19. 2. 2021 | UNILABS SLOVENSKO Martin | Faktúra | vyšetrenie COVID-19 | 21030531 | 4 950,00 EUR |
19. 2. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4224299041 | 457,20 EUR |
18. 2. 2021 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | náklady na elektrickú energiu | 220212009 | 619,68 EUR |
18. 2. 2021 | GALIMEX Bratislava | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2120100364 | 182,72 EUR |
18. 2. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210131 | 104,40 EUR |
18. 2. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210132 | 1 916,46 EUR |
18. 2. 2021 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401210133 | 320,26 EUR |
18. 2. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | | 2210221 | 550,56 EUR |
18. 2. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | LCD | 21VF0012 | 204,60 EUR |
18. 2. 2021 | KVANTUM Považská Bystrica | Faktúra | elektrolytická meď | 21010301 | 94,75 EUR |
17. 2. 2021 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | čistič pre špeciálne účely | 4021200180 | 323,62 EUR |
17. 2. 2021 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 0442021 | 708,71 EUR |
17. 2. 2021 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20210068 | 945,90 EUR |
17. 2. 2021 | HUTIRA SLOVAKIA Handlová | Faktúra | periodická prehliadka armatúr | FV21010325 | 188,40 EUR |
17. 2. 2021 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218130072 | 1 038,89 EUR |
17. 2. 2021 | DHL Bratislava | Faktúra | colný dlh | 4211113960 | 305,14 EUR |
16. 2. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00825752 | 166,96 EUR |