30. 11. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 200100035 | 1 383,97 EUR |
30. 11. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | oprava vibračnej laty | 200100036 | 20,00 EUR |
30. 11. 2020 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | nábytok | 30509687 | 186,99 EUR |
30. 11. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | 6-hranný uhlový kľúč, hákový kľúč, momentový kľúč, vyvrtávacia tyč | 9307583752 | 1 279,90 EUR |
30. 11. 2020 | TUV SUD SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | za posúdenie konštrukčnej dokumentácie | 2016506396 | 108,00 EUR |
27. 11. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2584333629 | -13,11 EUR |
27. 11. 2020 | ELIT SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | olejový filter | 2021207710 | 60,48 EUR |
27. 11. 2020 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevený stojanček | 200038 | 489,60 EUR |
27. 11. 2020 | EX-O PŘIBYL KVĚTOSLAV Kremnica | Faktúra | servis motorových vozidiel | 2000014 | 435,50 EUR |
27. 11. 2020 | HARMANEC-KUVERT Brezno | Faktúra | taška | 420102851 | 167,71 EUR |
27. 11. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680199552 | 355,10 EUR |
27. 11. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680200357 | 65,09 EUR |
26. 11. 2020 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2010005771 | 29,14 EUR |
26. 11. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis horákov | 20VF159 | 604,10 EUR |
26. 11. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700682438 | 1,54 EUR |
26. 11. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700682439 | 36,82 EUR |
26. 11. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 20VF03158 | 99,64 EUR |
26. 11. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 20VF03159 | 156,48 EUR |
25. 11. 2020 | ELPOTECH Trnava | eFaktúra | skúšky tvárniacich strojov | 20111004 | 1 553,64 EUR |
25. 11. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | bezdot. spínač | 1340334078 | 142,50 EUR |
24. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00808820 | 564,79 EUR |
24. 11. 2020 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK L. Mikuláš | Faktúra | oprava tabuľových nožníc | 2020/289 | 687,60 EUR |
24. 11. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020226 | 613,95 EUR |
23. 11. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis a oprava motorového vozidla | OF2020 103123 | 1 410,54 EUR |
23. 11. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 202001092 | 435,79 EUR |