18. 12. 2020 | EKT-BEN Šurianky | Faktúra | bublinková fólia | 1020201458 | 95,40 EUR |
18. 12. 2020 | BOTTCHER SR Svätý Jur | Faktúra | stierací valec | 900136026 | 732,60 EUR |
18. 12. 2020 | BRIKLIS-SLOVAKIA Lieskovec | Faktúra | servis briketovacieho lisu | 2020106 | 273,60 EUR |
18. 12. 2020 | DAMEDIS Brno | Faktúra | toner | ELV9160813 | 192,71 EUR |
18. 12. 2020 | SVB KORUNA Kremnica | Faktúra | dodanie a montáž meračov kúrenia | 2020-4 | 101,52 EUR |
16. 12. 2020 | JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | toner | 012495 | 107,60 EUR |
16. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00814462 | 14,48 EUR |
16. 12. 2020 | JANTAR-WOOD Kremnica | Faktúra | SM dosky sušené | FV20/00297 | 288,00 EUR |
15. 12. 2020 | JOBA-ZH Žiar nad Hronom | eFaktúra | kl. remeň | 2020475 | 29,76 EUR |
14. 12. 2020 | KAPEX Zvolen | Faktúra | niť | 202945 | 38,00 EUR |
14. 12. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 202081133 | 32,62 EUR |
14. 12. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 20203794 | 195,72 EUR |
14. 12. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | | 20VF0172 | 848,90 EUR |
11. 12. 2020 | STAHLMANN Nové Zámky | Faktúra | adaptér | 2040204474 | 11,60 EUR |
11. 12. 2020 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2010573 | 37,80 EUR |
11. 12. 2020 | KLEMO Zvolen | Faktúra | poduška | 20201000 | 11,10 EUR |
11. 12. 2020 | DESIGN PRINT Bratislava | Faktúra | vzduchový filter chladenia, sada filtrov na tlak | 200945 | 1 189,68 EUR |
11. 12. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020106 | 945,60 EUR |
11. 12. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020102 | 925,20 EUR |
10. 12. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | výplatné - úver | 9001374491 | 1 769,75 EUR |
10. 12. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20203763 | 127,64 EUR |
10. 12. 2020 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | obal mince | 200410 | 1 800,00 EUR |
10. 12. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0005/056794 | 157,76 EUR |
10. 12. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0005/056795 | 554,69 EUR |
9. 12. 2020 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 201142826 | 374,28 EUR |