14. 10. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80232420 | 7,20 EUR |
14. 10. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluvy o plnení vyhrad. povinností - obaly | 202024226 | 665,72 EUR |
14. 10. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluvy o plnení vyhrad. povinností - neobalové výrobky | 202024730 | 30,00 EUR |
14. 10. 2020 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Zmluvy o plnení vyhrad. povinností - prenosné BaA | 202025008 | 30,00 EUR |
14. 10. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov - ročník 2020 - 5. preddavok | 5920025552 | 108,00 EUR |
14. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | stolový vozík | 9307514793 | 243,71 EUR |
13. 10. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10101/20 | 54,90 EUR |
13. 10. 2020 | HYPUR Humenné | Faktúra | nytrilex - farba zelená, modrá | 20201291 | 84,05 EUR |
13. 10. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700669051 | 12,76 EUR |
12. 10. 2020 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | kancelárska stolička | S412400212 | 135,48 EUR |
12. 10. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2103167 | 157,15 EUR |
12. 10. 2020 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | kancelárska stolička | S412400211 | 174,96 EUR |
12. 10. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00697 | 22,51 EUR |
12. 10. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00440 | 135,86 EUR |
12. 10. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | poplatok za uloženie odpadov - zmiešané odpady zo stavieb | 202080921 | 38,78 EUR |
12. 10. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | zmiešané odpady zo stavieb | 20203639 | 232,68 EUR |
12. 10. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | 200100022 | 585,02 EUR |
12. 10. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020081 | 1 218,35 EUR |
12. 10. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020080 | 890,70 EUR |
12. 10. 2020 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | pneumatický ventil, kábel k ručnému ovládaniu | 20012064 | 1 732,74 EUR |
12. 10. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava regulátora tlaku plynu | 20VF133 | 204,00 EUR |
12. 10. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 20VF132 | 2 436,00 EUR |
12. 10. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | stravovacie poukážky | 120094074 | 976,65 EUR |
12. 10. 2020 | SERVIS CNC-VIKTOR KUNSTLER Olomouc | Faktúra | servisné práce | 120099 | 916,90 EUR |
12. 10. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001358643 | 2 516,95 EUR |