7. 8. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020157 | 651,93 EUR |
7. 8. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8412271490 | 2 560,09 EUR |
7. 8. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200822 | 443,93 EUR |
7. 8. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222416748 | 68,74 EUR |
6. 8. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis auta | OF2020102032 | 374,74 EUR |
6. 8. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222300861 | 556,32 EUR |
6. 8. 2020 | INSPECT Košice | Faktúra | kalibrácia silikomeru | 20071016 | 370,80 EUR |
6. 8. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10203387 | 394,80 EUR |
6. 8. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | diagnostika VZV | 10200561 | 234,49 EUR |
6. 8. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200701 | 2 511,59 EUR |
6. 8. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 200100118 | 360,00 EUR |
6. 8. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8265846084 | 16,20 EUR |
6. 8. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8265808876 | 570,01 EUR |
6. 8. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8265929856 | 223,97 EUR |
6. 8. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8265850877 | 23,99 EUR |
6. 8. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8265887468 | 3,80 EUR |
6. 8. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203300568 | 129,24 EUR |
6. 8. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90008050 | 80,35 EUR |
5. 8. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | strojný závitník, ručný výstružník | 9307419844 | 404,87 EUR |
5. 8. 2020 | BS ACOUSTIC Radošovce | Faktúra | mikrofón | 11007143 | 85,00 EUR |
5. 8. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 20200751 | 3 341,52 EUR |
4. 8. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820201859 | 89,48 EUR |
4. 8. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10201237 | 425,88 EUR |
4. 8. 2020 | LEDUM KAMARA SK Bratislava | Faktúra | toner | 6202029027 | 301,32 EUR |
4. 8. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - nový závod | 200065 | 5 630,40 EUR |