8. 1. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200105 | 13 963,39 EUR |
8. 1. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 200106 | 4 504,31 EUR |
8. 1. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200107 | 7 296,07 EUR |
8. 1. 2021 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | kábel, snímač | 5002100064 | 1 273,61 EUR |
8. 1. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223701984 | 550,39 EUR |
8. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8275135764 | 16,20 EUR |
8. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8275177202 | 3,20 EUR |
8. 1. 2021 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80001221 | 3,72 EUR |
8. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8275100406 | 586,20 EUR |
8. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8275141230 | 23,99 EUR |
8. 1. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8275220901 | 223,07 EUR |
8. 1. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402005187 | 328,99 EUR |
8. 1. 2021 | OPTIMALSOFT Martin | Faktúra | legislatívny servis pre rok 2021 | 2021038 | 936,00 EUR |
7. 1. 2021 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | grafická karta | 20VF0183 | 42,00 EUR |
7. 1. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektrickej energie - preplatok | 1821100088 | 35,63 EUR |
7. 1. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 200129 | 174,20 EUR |
7. 1. 2021 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | páska | 202009382 | 4 063,50 EUR |
7. 1. 2021 | PETIT PRESS Bratislava | Faktúra | Historická revue | 120007043384 | 28,80 EUR |
7. 1. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201262 | 342,83 EUR |
7. 1. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700691080 | 1,54 EUR |
7. 1. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700691081 | 34,62 EUR |
7. 1. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 6300408609 | 47,65 EUR |
7. 1. 2021 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | vyúčtovanie za predaný tovar v mesiaci december 2020 | 2020960 | 264,80 EUR |
7. 1. 2021 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | kartáč, skrutky, hmoždina | 20203094 | 423,74 EUR |
7. 1. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodanie elektrickej energie - | 1821200075 | 84,85 EUR |