18. 6. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | spojovací materiál - podložka, plochá, skr. stav. vnút. | 1070266425 | 269,26 EUR |
18. 6. 2024 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | odmastňovací prostriedok DRILL | 824-01526 | 179,76 EUR |
18. 6. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | myš | 24FV0057 | 112,00 EUR |
18. 6. 2024 | ARIANA-JAZYKOVÉ CENTRUM Bratislava | eFaktúra | peklad do angličtiny s korektúrou | F/10086/24 | 27,46 EUR |
18. 6. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400712 | 1 987,00 EUR |
18. 6. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400716 | 4 370,00 EUR |
18. 6. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235687397 | 532,85 EUR |
17. 6. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020240027 | 63,90 EUR |
17. 6. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2485025872 | 47,88 EUR |
17. 6. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | filtre, osmotická membrána, uhlíková filtrová vložka s lisovaným aktív. uhlím | 6240405 | 714,00 EUR |
17. 6. 2024 | INCHEBA Bratislava | Faktúra | služby v oblasti výstavníctva - stánok | 306240023 | 2 484,00 EUR |
17. 6. 2024 | INCHEBA Bratislava | Faktúra | k prijatej zálohe - stánok | 606240011 | 2 484,00 EUR |
17. 6. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242044 | 442,84 EUR |
14. 6. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2024012380 | 58,30 EUR |
14. 6. 2024 | BRENNTAG SLOVAKIA | eFaktúra - oprava základu dane | vratný obal - paleta, sudok | 284037324 | -158,40 EUR |
14. 6. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24002280 | 67,20 EUR |
14. 6. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 242000656 | 1 097,36 EUR |
14. 6. 2024 | REGISTROVANÝ SOC. PODNIK ALFA B. Bystr | Faktúra | potlač plastových vložiek | 224/136 | 519,00 EUR |
14. 6. 2024 | TOP OFFICE Matúškovo | Faktúra | obojstranná lepiaca páska | 3102402679 | 226,80 EUR |
14. 6. 2024 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | oprava zdviháka | 1481014954 | 148,56 EUR |
14. 6. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníka - obsluha motorových vozíkov | 240100110 | 96,00 EUR |
14. 6. 2024 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | materiál - rez | 202404148 | 346,82 EUR |
14. 6. 2024 | MYTERIO Rožnov pod radhoštěm | Faktúra | etue | 2401169 | 656,00 EUR |
12. 6. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100104 | 360,00 EUR |
12. 6. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241005361 | -281,44 EUR |