8. 3. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241047141 | 2 020,99 EUR |
8. 3. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240257 | 1 051,00 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404801343 | 212,25 EUR |
8. 3. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701058042 | 368,09 EUR |
8. 3. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001677002 | 1 024,90 EUR |
8. 3. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001677292 | 2 266,32 EUR |
8. 3. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24000872 | 168,00 EUR |
8. 3. 2024 | PAPYRUS BOHEMIA Praha | eFaktúra | farba červená | 9030258899 | 448,51 EUR |
8. 3. 2024 | MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA Martin | eFaktúra | výseková forma | 20240336 | 136,16 EUR |
8. 3. 2024 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | odstraňovač stôp po pneum. | 202400133 | 115,20 EUR |
7. 3. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 242000274 | 503,43 EUR |
7. 3. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202400395 | 117,58 EUR |
7. 3. 2024 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová | V_PTT/2024/2035 | 57,08 EUR |
7. 3. 2024 | DIOPTRA TURNOV Turnov | Faktúra | hodinárska lupa | 24FV00359 | 177,28 EUR |
7. 3. 2024 | LORIKA SLOVENSKO Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24240695 | 634,61 EUR |
7. 3. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka, potvrdenie - zbrojný pas | 20240029 | 40,00 EUR |
7. 3. 2024 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1240277239 | 89,38 EUR |
7. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8345256448 | 0,07 EUR |
6. 3. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | tekutá pasta na ruky | 3100333739 | 162,48 EUR |
6. 3. 2024 | ARCONEX Bratislava | Faktúra | oprava - výmena pásu | 20240014 | 1 174,07 EUR |
6. 3. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2520490 | 236,45 EUR |
6. 3. 2024 | MÁRIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115240782 | 201,60 EUR |
6. 3. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok | 2124000254 | 8 339,09 EUR |
6. 3. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000253 | 3 464,44 EUR |
5. 3. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | technický puffer | 6240120 | 24,00 EUR |