9. 1. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001659287 | 2 943,74 EUR |
9. 1. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka | 2023273 | 30,00 EUR |
9. 1. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2499638 | 219,16 EUR |
9. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za prístup do systému | 1701036907 | 24,00 EUR |
8. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023288 | 264,00 EUR |
8. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2023294 | 5,00 EUR |
8. 1. 2024 | FESTO Bratislava | eFaktúra | kompaktný valec | 1340441708 | 512,11 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341458850 | 744,93 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341489383 | 18,00 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341450377 | 4,44 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341503953 | 24,98 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341563039 | 5,48 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8341617638 | 222,70 EUR |
8. 1. 2024 | APIS Banská Bystrica | eFaktúra | servisná zmluva - priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému | 3100100584 | 648,00 EUR |
8. 1. 2024 | DTNET DETVA Detva | eFaktúra | Teatro balíček Internet | 1240000040 | 33,80 EUR |
8. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - záloha na dodávky plynu | PK22401075 | 19 288,00 EUR |
8. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | platobný kalendár - záloha na dodávky plynu | PK22401076 | 8 438,00 EUR |
8. 1. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kovanie biele, teflónová páska, páska papierová | 20233102 | 85,85 EUR |
8. 1. 2024 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | alkalické batérie, kompatibilný toner | 00055141 | 94,80 EUR |
8. 1. 2024 | ECOSOND Praha | Faktúra | Durixol | 20231169 | 934,62 EUR |
8. 1. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231303510 | 1 775,82 EUR |
8. 1. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231303511 | 1 449,10 EUR |
8. 1. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 1901386891 | 0,08 EUR |
8. 1. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | servis výťahov | 20240019 | 426,00 EUR |
8. 1. 2024 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1231628711 | 48,19 EUR |