16. 10. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024113 | 1 235,75 EUR |
16. 10. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200782 | 501,08 EUR |
16. 10. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420402712 | 1 419,07 EUR |
16. 10. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | oprava vozidla | S24210 | 210,00 EUR |
16. 10. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. plátno, diam. lešt. suspenzia | 224102176 | 3 103,54 EUR |
16. 10. 2024 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | obsluha a manipulácia VN zariadení | 200240125 | 624,00 EUR |
15. 10. 2024 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202406817 | 25 583,68 EUR |
15. 10. 2024 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | smirk. lam. kot. | 2024/02576 | 58,80 EUR |
15. 10. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly | 202427632 | 1 700,70 EUR |
15. 10. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024112 | 600,00 EUR |
15. 10. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241197 | 1 224,00 EUR |
15. 10. 2024 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | 1018396 | 2 073,60 EUR |
15. 10. 2024 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | nájom, záloha - za spotrebu plynu, za vodné a stočné, za elektrickú energiu | 1000240200 | 1 052,61 EUR |
15. 10. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | výroba výpalkov | 20242495 | 340,72 EUR |
14. 10. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202427056 | 30,00 EUR |
14. 10. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202426787 | 38,84 EUR |
14. 10. 2024 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | kontrólna prehliadka a oprava váh | 2024087 | 362,40 EUR |
14. 10. 2024 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | orovnávací kotúč | 2410004174 | 260,28 EUR |
11. 10. 2024 | BENO Zastávka u Brna | Faktúra | silikón na motory | 240103688 | 54,00 EUR |
11. 10. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024211 | 640,55 EUR |
11. 10. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4236712819 | 916,39 EUR |
10. 10. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety | 7020242535 | 980,74 EUR |
10. 10. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | doklad o úhrade parkovného | ZH086BH | 3,50 EUR |
10. 10. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | exsikátor secador | 6240697 | 703,20 EUR |
10. 10. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0004/043710 | 438,98 EUR |