2. 10. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy | 20240027 | 11 748,71 EUR |
2. 10. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240028 | 73,98 EUR |
2. 10. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240037 | 1 478,40 EUR |
2. 10. 2024 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | obsluha a manipulácia VN zariadení | 200240113 | 1 044,00 EUR |
2. 10. 2024 | ALBACON Piešťany | Faktúra | oprava stroja | 8593/2024 | 696,00 EUR |
2. 10. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné - nulová hodnota | 2241230517 | 0,00 EUR |
2. 10. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241230518 | 29,16 EUR |
2. 10. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2242287 | 26,04 EUR |
2. 10. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 09/2024 | 9062008040 | 900,00 EUR |
2. 10. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4236569449 | 1 060,63 EUR |
1. 10. 2024 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek | 20240118 | 957,60 EUR |
1. 10. 2024 | TB BAU-BRANISLAV TUHÁRSKY Kremnica | Faktúra | dodanie dosky DTD | 2024/013 | 58,80 EUR |
1. 10. 2024 | VAKUUMTECHNIK Hlohovec | Faktúra | tesnenie čierna mikroporézna guma | 1020240335 | 300,00 EUR |
1. 10. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100082 | 638,93 EUR |
1. 10. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400754 | 454,43 EUR |
1. 10. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | NAS Synology | 24FV0094 | 1 171,00 EUR |
1. 10. 2024 | NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION Francúzsk | Faktúra | stuha | 190024 | 299,22 EUR |
1. 10. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč kruhová | FVT22409131 | 19,80 EUR |
30. 9. 2024 | ALMA CAREER SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | balík služieb na portáli | 2024037198 | 502,80 EUR |
30. 9. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241140 | 126,00 EUR |
30. 9. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF02692 | 117,07 EUR |
30. 9. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF02693 | 147,02 EUR |
30. 9. 2024 | DIN-TECHNIK Bratislava | Faktúra | zavrenný pohonný pás | 32400670 | 214,75 EUR |
30. 9. 2024 | HOFFMANN Group Nemecko | Faktúra | dig. posov. merítko | 9309821105 | 484,00 EUR |
30. 9. 2024 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700571278 | 1 462,36 EUR |