22. 11. 2019 | A-PEMA Martin | Faktúra | kancelárska stolička | 20190953 | 272,20 EUR |
22. 11. 2019 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívne prehliadky pre práce na VZV | 2019202 | 60,00 EUR |
21. 11. 2019 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava auta | OF1920 903500 | 105,61 EUR |
21. 11. 2019 | FRONIUS SLOVENSKO | Faktúra | prostriedok na riedenie, spájka | 210/19002817 | 62,84 EUR |
21. 11. 2019 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | servisná prehliadka vozidla | 3615128 | 922,58 EUR |
21. 11. 2019 | BENZINOIL Kremnica | Faktúra | PHM | 2019007 | 889,97 EUR |
20. 11. 2019 | K-SYSTEM Žiar nad Hronom | Faktúra | montáž | 91905249 | 155,16 EUR |
20. 11. 2019 | MIROSLAV JANKU Šumperk | Faktúra | krúžok | 402190042 | 541,00 EUR |
20. 11. 2019 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis kotla | 1502019 | 854,00 EUR |
20. 11. 2019 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | absorbenty, filtračné materiály vr. olejových filtrov, alkalické moriace roztoky | FV4-2019-144-001568 | 1 069,33 EUR |
20. 11. 2019 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | oprava systému na zariadeniach Merania regulácie pre VZT jednotky | 20190149 | 760,00 EUR |
20. 11. 2019 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis strojnej a chladiacej technológie VZT jednotiek | 20190150 | 1 183,20 EUR |
20. 11. 2019 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 190103244 | 78,65 EUR |
20. 11. 2019 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 2019053 | 275,90 EUR |
20. 11. 2019 | MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok | Faktúra | školenie "Dlhodobý majetok" | 191119001 | 162,00 EUR |
20. 11. 2019 | MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok | Faktúra | odborná literatúra "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" | 191119007 | 25,30 EUR |
19. 11. 2019 | AUTOGRINDING Bytča | Faktúra | brúsny tovar | 15190622 | 212,88 EUR |
19. 11. 2019 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | závitová tyč | 1070134604 | 135,68 EUR |
19. 11. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00734458 | 42,65 EUR |
19. 11. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | dusík | 100280919 | 78,00 EUR |
19. 11. 2019 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky za slávnostný obed | 20190048 | 1 034,00 EUR |
18. 11. 2019 | MAGNET PRESS SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | CHIP DVD | 19290887 | 64,00 EUR |
18. 11. 2019 | BEGASERVIS Hostivice | Faktúra | ložiská | 21-9-0000032 | 1 331,00 EUR |
18. 11. 2019 | CB-OBCHOD, SLUŽBY Banská Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20190507 | 613,88 EUR |
18. 11. 2019 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | doplnenie svetelnej signalizácie | 2019160 | 530,00 EUR |