12. 2. 2024 | HOTEL DUO PRAHA Praha | Faktúra | parkovné | 1469375 | 21,00 EUR |
12. 2. 2024 | HOTEL DUO PRAHA Praha | Faktúra | doklad k prijatej zálohe 1469374 | 143841801 | 390,10 EUR |
12. 2. 2024 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | dodanie a výmena náhradných filtračných elementov | 97002-24 | 2 472,76 EUR |
12. 2. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218169003 | 4 440,05 EUR |
9. 2. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
9. 2. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,76 EUR |
9. 2. 2024 | MARPIN Kysucké Nové Mesto | Faktúra | palety | 2400101 | 3 231,90 EUR |
9. 2. 2024 | JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0048 | 6,00 EUR |
9. 2. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | prerobenie a výmena lôžka | FV240003 | 222,00 EUR |
9. 2. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 2,00 EUR |
9. 2. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | fréza, klieština, čap upínací | 24VF00110 | 153,76 EUR |
9. 2. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky a hygienické potreby | 242000166 | 721,69 EUR |
9. 2. 2024 | CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha | Faktúra | špeciálna lithiová batéria | 9759560174 | 24,97 EUR |
9. 2. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234640089 | 299,23 EUR |
8. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01040130 | 116,36 EUR |
8. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000123 | 3 377,39 EUR |
8. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000124 | 1 662,66 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0072024 | 21 008,00 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0082024 | 1 839,40 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0092024 | 1 650,46 EUR |
8. 2. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240003 | 170,88 EUR |
8. 2. 2024 | ICEL Ladomerská Vieska | Faktúra | batéria do VZV | 240379 | 73,20 EUR |
8. 2. 2024 | KOMMS-LADISLAV KOŠÍK Nové Mesto nad Váh | Faktúra | syntetická rezná emulzia | 24012 | 732,60 EUR |
8. 2. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8343464171 | 0,04 EUR |
8. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404749286 | 207,98 EUR |