24. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024106 | 972,00 EUR |
23. 9. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20242210 | 108,72 EUR |
23. 9. 2024 | AQUA TRADE SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | servis zariadenia FDL AQUA2 | 24011209 | 79,31 EUR |
23. 9. 2024 | INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE Bratislava | Faktúra | video kurz "Toxické látky" | 202405606 | 108,00 EUR |
23. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701123868 | 79,06 EUR |
23. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431022305 | 6,06 EUR |
23. 9. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy vôd | KT-24-004849 | 52,08 EUR |
23. 9. 2024 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | bezdrôtové slúchadlá s púzdrom | 00062051 | 153,80 EUR |
23. 9. 2024 | AUTOSERVIS JÚLIUS ZIMAN Kremnica | Faktúra | filter | 24090 | 90,00 EUR |
20. 9. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24003582 | 67,20 EUR |
20. 9. 2024 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20241119 | 4 860,00 EUR |
20. 9. 2024 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola presných has. prístrojov | 20241290 | 2 287,75 EUR |
19. 9. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2592483 | 323,81 EUR |
19. 9. 2024 | OMNIA SVK Hliník nad Hronom | Faktúra | zateplenie stropu - Veža | 2409/00063 | 4 656,38 EUR |
19. 9. 2024 | SLOVAK PARCEL SERVIS Ivanka púri Dunaji | Faktúra | prepravné náklady | SA 130503 | 119,84 EUR |
19. 9. 2024 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20241115 | 168,00 EUR |
19. 9. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV240530 | 3 550,19 EUR |
19. 9. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčia-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV240531 | 2 631,06 EUR |
19. 9. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný, opracovaný | 4218176758 | 1 723,62 EUR |
19. 9. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr.zápus.hlava, kolekcia typ S, šesťhranná matica | 1070273804 | 109,61 EUR |
19. 9. 2024 | PELICANTRAVEL.COM Bratislava | Faktúra | letenky | 8124052708 | 314,00 EUR |
18. 9. 2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | prípravok EMULGOL vysokoolejový koncentrát | 241141553 | 363,00 EUR |
18. 9. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 243905721 | 73,20 EUR |
18. 9. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby | DD22401070 | 4 853,00 EUR |
18. 9. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad na prijaté platby | DD22401072 | 10 538,00 EUR |