18. 9. 2024 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | prírez | 839624 | 169,44 EUR |
18. 9. 2024 | DONAUCHEM Senec | eFaktúra | peroxid vodíka | 24317018 | 527,40 EUR |
18. 9. 2024 | LAPEX Košice | Faktúra | nitovacie kliešte elektrické | 320242555 | 121,40 EUR |
18. 9. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024200 | 384,80 EUR |
17. 9. 2024 | AQUAFLOT Nitra | Predfaktúra | záloha za dodávku a montáž dvojplášťového zásobníka | 139409006 | 6 366,00 EUR |
17. 9. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | kontrola viazacích prostriedkov | 240100156 | 105,60 EUR |
17. 9. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | guľový ventil | FAV240528 | 44,70 EUR |
17. 9. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | stieracia guma | FV241005 | 58,05 EUR |
17. 9. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01081792 | 114,11 EUR |
17. 9. 2024 | TNT Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 01082379 | 15,62 EUR |
17. 9. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad listín zo SJ do AJ | 20240039 | 151,20 EUR |
17. 9. 2024 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | sacia hadica, koleno, rúra | 202400503 | 214,80 EUR |
17. 9. 2024 | COOKIEYES Anglicko | Faktúra | externá služba pre webovú stránku | 5256BCEE-220621 | 119,43 USD |
17. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024101 | 1 232,23 EUR |
17. 9. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024102 | 600,00 EUR |
17. 9. 2024 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | račňa | 24011305 | 40,99 EUR |
16. 9. 2024 | VERDER Praha | Faktúra | servis čerpadla | SI24-001783 | 2 999,91 EUR |
16. 9. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024193 | 15,00 EUR |
16. 9. 2024 | STAVBAU-G Detva | Faktúra | stavebné práce | 2024/11 | 18 331,50 EUR |
16. 9. 2024 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2410003745 | 240,38 EUR |
16. 9. 2024 | HRONKOL JÚLIUS KOLORÉDY Žiar nad Hronom | Faktúra | dodávka a montáž žalúzií | 24VF00067 | 848,00 EUR |
16. 9. 2024 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1481024554 | 49,03 EUR |
16. 9. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | 240100038 | 179,92 EUR |
16. 9. 2024 | TRUCK DATA TECHNOLOGY Nitra | eFaktúra | TAGRA ročný aktualizačný poplatok | 240101479 | 86,40 EUR |
13. 9. 2024 | HRONKOL JÚLIUS KOLORÉDY Žiar nad Hronom | Faktúra | žalúzie | 24VF00066 | 195,36 EUR |